Как узнать номер инспекции для заполнения декларации 3-НДФЛ

Налоговая декларация 3-НДФЛ– это больше 20 страниц формата А4. Чтобы разобраться только в том, какие страницы нужно заполнять в Вашем случае, Вы потратите немало времени и нервов. Не тратьте свое время, поручите работу по оформлению и заполнению декларации 3-НДФЛ нашему консультанту.

Сколько стоит составление 3-НДФЛ?

Предоставляемая услуга Цена
Оформление социального вычета на обучение, лечение 600 руб.
Оформление имущественного вычета при продаже квартиры, автомобиля и прочего имущества 1000 руб.
Оформление имущественного вычета при покупке жилья 1000 руб.
Подача декларации on-line через личный кабинет nalog.ru бесплатно
Подача декларации в налоговую инспекцию почтой 600 руб.
Выезд курьера 300 руб.
Полное сопровождение с подачей декларации 

  • Заполнение деклараций 3-НДФЛ
  • Подача декларации в налоговую инспекцию по доверенности
  • Контроль камеральной проверки и решение спорных вопросов
  • Выезд специалиста к Вам при необходимости
  • Подача заявления на возврат
7000 руб.

— Оплата при получении декларации «на руки», при желании возможно заключение договора;— On-line подача декларации не потребует ни одного вашего визита в налоговую.

Как заказать заполнение декларации 3-НДФЛ?

Свяжитесь с нами по телефону (495) 648-68-11 или электронной почте [email protected]

Мы можем перезвонить, для этого заполните форму ниже:

Порядок работы по подготовке 3-ндфл

  1. Вы получаете бесплатную консультацию удобным для Вас способом и узнаете точный список документов, который необходим для составления декларации 3-ндфл;
  2. Передаете нужные документы лично в офисе, в электронном виде или с курьером;
  3. Мы проверяем возможность получения Вами вычета. Если все в порядке, мы сможем быстро заполнить Вашу декларацию 3-ндфл;
  4. Вы получаете и оплачиваете свою декларацию у нас в офисе,  с курьером или в электронном виде (Евросеть, Связной, электронные деньги).

Гарантия возврата

  • При желании возможно заключение договора. Значит, если вам откажут в вычете, мы вернем деньги за работу;
  • Наши клиенты всегда получают вычет, так как прежде чем взять вашу декларацию в работу мы проверим все документы и если усомнимся в возможности получения вами налогового вычета – не возьмемся за вашу декларацию;
  • Даже при заказе только заполнения декларации мы бесплатно консультируем наших клиентов до получения ими выплаты.

Необходимые документы для составления 3-ндфл

  • Паспортные данные, включая место прописки;
  • Справки о зарплате по форме 2-НДФЛ;
  • Договор, подтверждающий приобретение товара или услуги;
  • Платежные документы, подтверждающие оплату по договору;
  • Другие документы в зависимости от вида вычета*.

Чтобы заполнить 3-НДФЛ, можно воспользоваться простой анкетойАнкета на имущественный вычетАнкета на вычет при продаже имуществаАнкета на вычет с обученияАнкета на вычет с лечения. Тогда нам для составления декларации понадобятся только Ваши справки о зарплате по форме 2-НДФЛ.

* Приведен обобщенный список документов, для каждого вида вычета существует свой перечень, чтобы заполнить 3-ндфл. Узнать, какой именно, проще всего у налогового консультанта по телефону 8 (495) 648-68-11.

Как заказать помощь по подготовке 3-НДФЛ?

Звоните: 8 (495) 648-68-11 или пишите: [email protected]

Мы можем перезвонить, для этого заполните форму ниже:

Что это такое?

3-НДФЛ – это форма декларации, заполняемая и предоставляемая плательщиками подоходного налога в ИФНС для отчета перед государством о полученных физическим лицом доходах и получения налоговых вычетов.

Документ включает большое количество листов. Однако, все их заполнять не нужно. Обязательные страницы зависят от основания подачи декларации.

Законодательная база

Законы регулярно меняются, дополняются поправками. Поэтому ежегодно корректируются и формы 3-НДФЛ. Иногда новшества оказываются незначительными, к примеру, связаны с увеличением размера налогового вычета. В других случаях декларации меняются кардинально для упрощения формы и уменьшения числа страниц.

В 2019 году необходимо сдавать отчетность за 2019 год. Однако, новая форма декларации, утвержденная Приказом ФНС № ММВ-7-11/[email protected] от 25.10.2017 г., еще не введена в действие. Ее применять нужно будет, начиная с 19 февраля 2019 года. До этой даты отчеты за 2019 год заполняются по форме 3-НДФЛ за 2016 год.

Основания для подачи

Ежегодно декларировать свои доходы, подавая в ИФНС 3-НДФЛ, обязаны следующие физические лица:

  • граждане, самостоятельно рассчитывающие и уплачивающие в бюджет налог с доходов: ИП на ОСНО, адвокаты, нотариусы и иные лица, занятые частной практикой;
  • российские резиденты, получившие доход за пределами РФ;
  • граждане, получившие дополнительные доходы от продажи автомобиля, жилой недвижимости или земли, выигрыша в лотереи, сдачи в аренду недвижимости и пр.

Второе основание для заполнения декларации 3 НДФЛ – желание получить вычет при:

  • покупке жилой недвижимости;
  • оплате лечения;
  • оплате обучения.

На имущественный вычет

3-НДФЛ необходимо оформить для получения имущественного вычета, который предоставляется по расходам на:

  • строительство частного дома, коттеджа;
  • покупку жилой недвижимости или земельного участка под ИЖС;
  • уплату процентов по кредиту, взятому для приобретения жилья;
  • погашение кредитных процентов при рефинансировании целевых займов, взятых на покупку жилья, земли для его возведения.

При покупке квартиры

Каждый гражданин имеет право на возврат 13% расходов на покупку квартиры, но не более, чем с 2 млн. рублей.

Для его осуществления необходимо предоставить в налоговый орган 3-НДФЛ за соответствующий год с приложением документации, подтверждающей наличие прав на вычет:

  • правоустанавливающего документа недвижимость;
  • акта, подтверждающего сделку купли-продажи;
  • справки о доходах.

Период произведения возврата в каждом случае индивидуален и зависит от стоимости квартиры, размера заработной платы. Некоторые граждане возвращают деньги за 3-4 года, у других уходит на это больше времени.

Для получения вычета в очередном году заполняется декларация за предшествующий налоговый период. К примеру, если квартира куплена в 2019 году, то 3-НДФЛ можно подавать только с 2019 года.

На лечение

Декларация 3-НДФЛ необходима при возврате 13% расходов на лечение и покупку медикаментов при оплате:

  • своего лечения;
  • лечения жены (мужа), своих несовершеннолетних детей и родителей;
  • медикаментов, назначенных врачом и купленных плательщиком НДФЛ для себя, своих детей в возрасте до 18 лет, родителей, жены (мужа);
  • взносов на добровольное страхование себя, жены (мужа), родителей, несовершеннолетних детей.

Подробный список медицинских услуг и медикаментов, по которым возможен вычет, приведен в правительственном постановлении № 201 от 19.03.2001 г.

Максимально допустимая сумма затрат, принимаемая к вычету на лечение – 120 тыс. рублей. По расходам на дорогостоящие услуги никакого предела не установлено.

Выяснить, относится ли лечение или лекарства к категории дорогостоящих услуг и товаров можно по справке медицинского учреждения. В этом случае в документе проставляется код «2», указывающий на дороговизну.

На обучение

Заполнив и сдав в ИФНС справку 3-НДФЛ, можно вернуть 13% от стоимости обучения:

  • собственного (по любой форме);
  • очного за своих детей в возрасте до 24 лет;
  • очного за своих несовершеннолетних подопечных;
  • очного за бывших своих подопечных, не достигших возраста 24 лет;
  • очного своих полнородных или неполнородных сестры, брата до достижения ими 24-летнего возраста.

Возместить часть расходов на обучение можно только, если образовательное заведение имеет лицензию или другой документ, подтверждающий ведение им образовательной деятельности.

Государством установлены предельные суммы, принимаемые к вычету на обучение. Во-первых, не более, чем с 50 тыс. рублей, выплаченных за учебу детей. Во-вторых, не больше 120 тыс. руб., израсходованных на обучение себя, брата (сестры) в совокупности с затратами на лечение (кроме дорогостоящего), пенсионные (страховые) взносы, дополнительные взносы на пенсию.

Документация по получению образования (договор, платежки) должна быть оформлена на налогоплательщика, получающего вычет, а не на обучающегося гражданина.

Как заполнить 3-НДФЛ?   

Составить 3-НДФЛ можно вручную или в специальной программе. Для этого необходимо:

  1. Скачать бланки или программу за соответствующий год.
  2. Подготовить все необходимые документы, из которых будут вноситься сведения.
  3. Узнать кодировки: ОКТМО, ИФНС.

Чтобы понять, как заполнить 3 НДФЛ, ознакомиться с инструкцией, правилами и образцами ее оформления.

3 ндфл продажа авто менее 3 летЧитайте о подаче 3-НДФЛ при продаже авто менее 3 лет

Как сдать 3-НДФЛ онлайн через Госуслуги? Смотрите тут.

Инструкция

Весь процесс оформления 3-НДФЛ можно разделить на 2 этапа. Сначала заполняются первые три раздела обязательные для всех случаев:

  • задание условий (титульный лист);
  • индивидуальные данные декларанта;
  • полученные доходы (от работодателя, предпринимательской деятельности, вкладов, продажи имущества и пр.).

Для получения вычета необходимо заполнить соответствующие страницы декларации:

  • имущественный вычет (при покупке жилья, уплате ипотечных процентов);
  • социальный вычет (при оплате лечения, обучения);
  • стандартный вычет на детей.

Чтобы составить отчет по продаже жилья или автомобиля, необходимо заполнить следующие листы:

  • Титульный.
  • Лист А и Д2.
  • Разделы № 1 и № 2.

Чтобы отчитаться за доходы от сдачи в аренду жилья заполняются:

  • Титульная страница.
  • Лист А.
  • Разделы № 1 и № 2.

Чтобы получить имущественный вычет при покупке жилой недвижимости или уплате ипотечных процентов заполняются:

  • Титульный лист.
  • Лист А и Д1.
  • Разделы № 1 и № 2.

При возврате средств за лечение или обучение нужно заполнить:

  • Титульный лист.
  • Листы А и Е1.
  • Разделы № 1 и № 2.

Получить вычет при уплате взносов на страхование оформляются листы:

  • Титульный.
  • Листы А и Е2.
  • Разделы № 1 и № 2.

Образец

Формы 3-НДФЛ утверждаются ежегодно. Поэтому для заполнения документа за определенный год следует использовать образец декларации за соответствующий период.

При задании условий формируется титульный лист. Здесь нужно:

  1. Указать тип декларации – «3-НДФЛ».
  2. Выбрать номер инспекции, в которую подается отчет (по месту регистрации налогоплательщика).
  3. Проставить номер корректировки. При первичном составлении «0», в дальнейшем, если придется вносить в документ изменения, их порядковый номер соответственно «1», «2» и т.д.
  4. Ввести код ОКТМО. Узнать его можно на сайте ФНС России, указав наименование населенного пункта.Отметить признак налогоплательщика. Для получения имущественного или социального вычета – «иное физическое лицо».
  5. Проставить галочку в категории полученных доходов.
  6. Подтвердить достоверность сведений. Если отчет будет сдаваться представителем, нужно указать его ФИО и документ, подтверждающий полномочия (нотариальная доверенность).

Далее вносятся сведения о декларанте:

  1. Всю информацию нужно вписывать в строгом соответствии с паспортными данными.
  2. Код налогоплательщика «ИНН» можно узнать из специального свидетельства или справки о зарплате (2-НДФЛ). При его отсутствии (если не получен вовсе) поле остается пустым.
  3. Код страны указывается «643» (Россия). В программе он проставлен автоматически.
  4. В сведениях о документе, удостоверяющем личность, выбирается его тип. Обычно паспорт гражданина РФ. При его отсутствии – другой документ из списка.
  5. Контактный телефон необходим для связи ИФНС с декларантом. Поэтому ввести следует действующий номер.

Следующий этап – отражение доходов, полученных в РФ:

  1. Указываем ставку налога, зависящую от вида доходов. Так, при отражении полученной заработной платы для вычета и получении денег от продажи жилья или машины – 13%.
  2. Добавляем источник выплат, вписав его индивидуальные сведения: наименование, ИНН, ОКТМО работодателя или покупателя.
  3. Вводим информацию по каждому месяцу, в котором получен доход: порядковый номер месяца, код дохода, сумма. Если был сделан стандартный вычет (видно из справки 2-НДФЛ), указать его кодировку и размер.

Для оформления вычета выбирается его вид: социальный, имущественный. В первом случае вносятся затраченные суммы и при необходимости договоры страхования. Во втором случае – информация о купленном объекте недвижимости из правоустанавливающего документа, договора о сделке (адрес, стоимость, даты приобретения и начала вычета) и сумма уплаченных кредитных процентов (при покупке в ипотеку).

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ здесь.

Можно ли онлайн?    

Заполнить 3-НДФЛ можно в режиме онлайн на сайте ИФНС. Для этого необходимо завести личный кабинет и перейти в нем в специальный раздел «3-НДФЛ».

Оформив декларацию в интерактивном режиме, ее можно экспортировать в формате «.xml» (для сдачи на магнитном носителе) или выгрузить в Excel (для представления в печатном варианте).

Чтобы получить логин и пароль для личного кабинета, нужно обратиться в любую ИФНС России с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность, и свидетельством ИНН (подлинником и ксерокопией).

кто сдает 3 ндфл в 2019 годуУзнайте, кто сдает 3-НДФЛ в 2019 году

Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ? Информация здесь.

Где взять бланк декларации 3-НДФЛ? Подробности в этой статье.

Сроки подачи

По общим правилам, установленным НК РФ, для декларации доходов 3-НДФЛ необходимо подать до 30 апреля года, идущего за отчетным периодом. Например, отчет за 2019 год сдается до 30.04.2018г.

С учетом праздничных и выходных дней в 2019 году форма 3-НДФЛ принимается до 3 мая.

Данные сроки не распространяются на декларации, подаваемые для получения вычетов. Они сдаются в любое время в течение года. Единственное ограничение во времени – три года с момента совершения расходов на лечение или образование.

На имущественный вычет подать 3-НДФЛ можно позже, но возврат будет сделан также только за последние три года, предшествующие первой подачи декларации.

На видео о заполнении декларации

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат

  2. Позвоните на горячую линию:

    • Москва и Область — +7 (499) 703-16-92

    • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 309-85-28

    • Регионы — 8 (800) 333-88-93

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Какие документы нужны для подачи налоговой декларации при продаже автомобиля

До начала ввода сведений в программу, следует подготовить необходимые документы. Обычно это договора купли-продажи на покупку и продажу транспортного средства. Если гражданин планирует получить налоговые вычеты за обучение, лечение, покупку жилья – потребуется и 2НДФЛ справка от работодателя. Кроме этих бумаг, потребуется ваш ИНН (только номер, копия не нужна), и данные гражданского паспорта.

Заполняем налоговую декларацию в программе «Налоговая Декларация 2017»

Давайте пройдем заполнение реквизитов программы по шагам, как это делал бы гражданин, продавший автомобиль, к примеру, 01.02.2016 года за 123 000 рублей, купивший его ранее в 2015 году за 120 000 рублей.

Ввод персональных данных

Запускаем программу, и заполняем реквизиты первого листа:

Тип декларации – 3НДФЛ, Номер инспекции – ищем свою в списке, Признак налогоплательщика – иное физическое лицо, Имеются доходы – оставляем первую галочку, Доверенность предоставляется – лично.

Переходим на следующую вкладку слева – Сведения о декларанте. Здесь нас ждут еще две вкладки, которые необходимо аккуратно заполнить – на одной из них ФИО, место рождения, ИНН, № паспорта, на другой – Адрес места жительства.

Графы, содержащие почтовый индекс и ОКТМО, обязательны к заполнению, если Вы не знаете их, можно легко узнать по адресу по следующим ссылкам: http://indexp.ru и http://klassifikators.ru/oktmo/.

Все, что мы заполняли до этого момента, достаточно тривиально, ошибиться здесь сложно.

Как сохранить декларацию 3-НДФЛ в PDF

Теперь переходим к финансовым вкладкам.

Доходы, полученные в РФ

Активируем вкладку «Доходы, полученные в РФ» на панели в левой колонке программы.

Чтобы задекларировать продажу автомобиля, необходимо нажать на зеленый плюс в таблице «Источники выплат». Выплаты здесь – это Ваши доходы, например, от продажи а/м. Указываем, какую сделку мы декларируем, желательно указать и покупателя. Остальные поля при продаже физическому лицу можно оставить пустыми.

Далее переходим к нижней таблице, нажав зеленый плюсик, заполняем поля:

Код дохода указываем 1520 – Доходы от реализации иного имущества кроме ценных бумаг

Сумму дохода – стоимость продажи Вами автомобиля, в нашем случае 123 000.

Ниже заполняем сведения по налоговому вычету, который мы желаем получить.

Здесь остановимся подробнее.

Какой вычет выбрать при заполнении налоговой декларации по продаже а/м

В разные годы вычеты предоставлялись различные, мы же рассматриваем ситуацию по заполнению налоговой декларации за 2016 год. Кликнув на кнопку «Справочник видов вычетов», видим, что видов вычетов всего два:

1. 906. Продажа имущества, находящегося в собственности менее 3 лет (до 250 000 рублей)

2. 903. В сумме документально подтвержденных расходов

Если Вы продали автомобиль (или иное имущество) дешевле, чем купили его, и это подтверждается документами, выберите вычет 903 и сумму вычета укажите равной стоимости продажи Вами автомобиля. Таким образом, вычет полностью покроет продажу и подоходный налог будет нулевым.

Если Вы продали автомобиль дороже, чем купили его, то есть получили прибыль от перепродажи, и автомобиль был в Вашей собственности менее трех лет, выберите вычет 906. Вычет следует указать в сумме разницы между покупкой и продажей автомобиля, но не более 250 000 рублей.

Если разница в стоимости продажи покупки авто превышает 250 000 рублей, придется заплатить подоходный налог в 13% от дохода, непокрытого вычетом.

В нашем примере автомобиль был куплен за 120 000, продан за 123 000, таким образом следует указать вычет 906 с суммой вычета 3000 рублей. В таком случае уплата подоходного налога не потребуется.

Там, где это возможно, постарайтесь указывать вычет 903 (если его можно документально подтвердить), т.к. сумма всех вычетов за год по вычету 906 ограничена суммой 250 000 рублей. Вот почему бывает невыгодно занижать стоимость автомобиля при покупке.

Указываем номер месяца, в котором получен доход, и нажимаем «Да».

Поздравляем, декларация сформирована. Теперь нажимаем «Проверить» в верхней панели и исправляем ошибки, если они будут. Далее можно распечатать декларацию или сформировать xmlфайл для отправки в налоговую инспекцию.

Уплата по уведомлениям

Следующий раздел «Уплата по уведомлениям» для заполнения деклараций за 2008, 2009, 2010 годы. В декларациях за 2011, 2012, 2013 годы данный раздел отсутствует.

Он заполняется лицами, которые заплатили налоги (с выигрышей, предприниматели, дивиденды и т.п.) на основании налоговых уведомлений налогового органа или самостоятельно. Заполняется так же, как и ранее рассказывалось. Нажимаем «Плюс», появляется окно «Данные платежа». Заносим сумму, внесенного платежа, выбираем КБК, нажав рядом кнопку с треугольником. Нажимаем «Да».

На этом заполнение декларации закончено.

Проверка заполненной декларации, просмотр и печать

Для того, чтобы проверить заполнение всех граф нажимаем кнопку «Проверить», расположенную сверху. Запустится проверка декларации на полноту и соответствие введенных данных. По завершении проверки высветится сообщение «Проверка завершена успешно» либо программа выдаст какие-либо замечания.

Далее запускаем предварительный просмотр введенной декларации, который позволит нам посмотреть декларацию в том виде и объеме, в котором она будет выводиться на печать (кнопка «Просмотр»).

После нажатия на кнопку «Просмотр» появится окно, отображающее первую страницу налоговой декларации. Последующие страницы открываются при нажатии стрелок возле слова «Страница».

Распечатать декларацию (каждый лист по отдельности) можно нажав значок с изображением принтера.

Сохраняем и распечатываем 3-НДФЛ за 2017 год из программы ФНС «Декларация 2017»

Для закрытия окна предпросмотра нужно нажимать крестик в углу диалогового окна.

Просмотрев все страницы, не забудьте сохранить декларацию, нажав на значок с изображением дискеты (сохранить).

Распечатать все страницы декларации сразу, можно закрыв окно предпросмотра и нажав на значок с изображением принтера (печать).

При просмотре или печати у Вас могут возникнуть некоторые проблемы, но случается это редко и как правило связано с неправильной установкой формата печати. Вот наиболее часто встречаемые проблемы.

Программа выдает сообщение «Отсутствует файл шаблона печати и далее идет ссылка». Обычно оно появляется при использовании нескольких версий программы. В данном случае пугаться не стоит, просто нужно произвести следующие действия. Зайти через «Пуск-Настройки-Панель управления-Установка и удаление программ», найти  модуль «печати  НД с PDF417…» версии ниже чем 3.0.9. Надо здесь этот модуль удалить. И в программе вручную установить модуль версии  3.0.9 (запустить в корневом каталоге файл «Печать НД с PDF417(3.0.9).msi»  и перезагрузить компьютер после установки).

При попытке просмотреть или распечатать декларацию возникает ошибка «Недопустимая строка с указанием класса». Необходимо произвести следующие действия:

  1. Проверить устанавливали ли Вы программу пользователем с правами администратора? Надо обязательно администратором ставить.
  2. Перезагрузили ли Вы компьютер после установки программы?
  3. На Вашем компьютере на вкладке «Региональные параметры» в списке раздела «Языковые стандарты и форматы» (Пуск -> Панель управления -> Язык и региональные стандарты) должно быть выбрано «Русский», в списке «Расположение» — «Россия»; на вкладке «Дополнительно» в списке раздела «Язык программ, не поддерживающих Юникод» должно быть выбрано «Русский».
  4. Если все предыдущее выполнено, попробуйте в командной строке прописать на выполнение команду  C:\WINDOWS\system32\regsvr32 TAXDOCPrt.dll, чтобы зарегистрировать вручную файл TAXDOCPrt.dll
  5. Если все четыре пункта не помогли, необходимо обратиться к разработчику (ГУ ГНИВС ФНС России), по адресу:http://www.gnivc.ru/feedback/

Внимание! Вы не сможете распечатать декларацию на другом компьютере, на котором не установлена программа «Декларация ….». Единственный способ – печать на виртуальный принтер (например, от Microsoft Office Document Image Writer или от Adobe Reader), тогда документ сохраняется в файл с расширением mdi или pdf и его можно будет распечатать на другом компьютере, где не стоит программа «Декларация ….».

В случае, если Ваша налоговая служба просит Вас после проведенной проверки декларации уточнить данные, Вы подаете уточненную налоговую декларацию, используя тот же файл, внеся необходимые корректировки.

Также у программы имеется возможность импортировать общие данные из старой декларации в новую, не заводя их повторно. В старой декларации необходимо сохранить файл с помощью «сохранить как», и в новой версии программы нажать кнопку «открыть», в окне снизу выбрать «Тип декларации» и далее найти сохраненный за предыдущий год файл. Перенесутся только сведения о декларанте, остальные данные необходимо вводить снова.